Бланк квитанции форма пд налог. Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

Каждому владельцу транспортного средства и имущества, необходимо вовремя оплатить соответствующие налоги. Но, для реализации этой обязанности, требуется распечатать квитанцию на оплату налога по ИНН.

Кто должен проводить расчет налогов

Большинство налогов, а в частности, транспортный, рассчитываются специалистами налоговых отделов. На основании данных расчета составляется документальное уведомление. В этом документе содержится:

  • сумма, которою обязан оплатить налогоплательщик;
  • этапы расчета этой суммы.

Кроме уведомления, гражданину направляют платежку по форме № ПД-4. Необходимая документация приходит получателю в виде заказного письма.

Обратите внимание, что после отсчета 6 дней с даты отправления письма, оно признается полученным.

На основании полученных документов он может оплатить денежные средства в ближайшем банковском отделении.

Однако в случае ее отсутствия человеку следует самостоятельно сформировать и распечатать налоговые квитанции по ИНН.

Квитанции на оплату налогов можно сформировать и распечатать самостоятельно

Способы получения квитанции

Получить платежки для оплаты налогов сейчас можно двумя способами:

  • подождать, когда работники территориального подразделения налоговой службы направят письмо с извещением. Согласно законодательству оно должно приходить минимум за 30 дней до окончания срока оплаты;
  • пройти процедуру регистрации .

После завершения процедуры вы сможете скачать форму квитанции и сформировать ее самостоятельно.

Квитанция по оплате транспортного и имущественного налогов

Квитанция, на основании которой осуществляется , формируется по форме ПД-4. Она должна быть доставлена плательщикам хотя бы за 30 календарных дней до последней даты оплаты. А согласно налоговому законодательству задолженность по следует погашать до 1 декабря того года, за который выплачиваются деньги. Например, платеж на транспорт за 2017 год гражданину необходимо оплатить до наступления 1 декабря 2018 года.

Считается, что если уведомления о необходимости не было, то перечислять деньги не нужно. Но, как показывает практика, что сотрудники налоговой могут обрадовать гражданина, направив ему несколько «забытых» уведомлений сразу. Так, в следующем календарном году им будет предоставлено право требовать возмещения задолженностей за 2016, 2017 и 2018 годы. Именно поэтому автовладельцу лучше не рисковать, а поинтересоваться, как получить квитанцию на оплату транспортного налога, чтобы погасить задолженность самостоятельно.

Процедура печати квитанции по оплате налога

Сформировать, а потом распечатать готовую квитанцию можно на официальном сайте налоговой службы. Для этого требуется:

  1. Открыть сервис «Оплата налогов физлиц»;
  2. Перейти на вкладку «Оформить запрос…».

Запрос на получение квитанции

  1. На мониторе появится форма, в которой должны быть указаны такие сведения:
  • ФИО человека, что собирается оплачивать задолженность;
  • его идентификационный номер;
  • укажите вид налога, который собираетесь оплачивать;
  • адрес прописки плательщика;
  • величина платежа;
  • каким способом будет осуществлена оплата.

Формирование квитанции

После заполнения всех данных будет открыта новая вкладка, где отобразится сформированная квитанция в формате PDF. Если этого не произошло, убедитесь, что у вас установлена программа Acrobat.

Открывшиеся квитанция на налог на имущество физических лиц или на транспортное средство может быть распечатана сразу или сохранена на флешку.

Что касается способа оплаты, то здесь предлагается два варианта – безналичный и наличный расчет. В последнем случае плательщика в 2018 году ожидает приятный бонус. Ему будет предоставлена возможность перечислить денежные средства, не оплачивая комиссию за платеж.

В первом случае гражданину необходимо посетить банковское отделение и оплатить там, предъявив кассиру распечатанную платежку.

Какие сведения указываются в квитанции

К обязательным данным, которые должны присутствовать в документе, относят:

  • ФИО человека, который является плательщиком;
  • адрес, по которому прописан этот гражданин;
  • его идентификационный номер;
  • банк, в который будет перечислена оплаченная сумма;
  • день, до которого нужно перевести деньги;
  • размер платежа.

С его помощью человек сможет погасить задолженность по налогам в любом банкомате, где установлено устройство для считывания.

Как восстановить недавно полученную квитанцию

Если вы потеряли квитанцию, которую получили недавно, то восстановить ее можно одним из последующих способов:

  • посетить территориальный отдел налоговой службы, где написать соответствующее заявление;
  • пройти процедуру регистрации на сайте «Госуслуг»;
  • зарегистрироваться или войти в свой кабинет на сайте ФНС.

После создания личного кабинета на одном из этих двух ресурсов, вам необходимо найти квитанцию и выполнить ее распечатку.

Где взять новый экземпляр квитанции по оплаченным давно налогам

Бывают ситуации, что налоги давно оплачены, а квитанции, подтверждающие этот факт уничтожены. Как доказать в таком случае проведение платежей? Для этого нужно:

  • обратиться в банк, в котором вы производили перечисление денежных средств;
  • попросить работника этого финансового учреждения предоставить документы, что подтверждают оплату задолженности;
  • ксерокопии документов необходимо направить в территориальное отделение налоговой службы, приложив письменное объяснение оплаты.

Выполнив вышеперечисленные шаги, вы сможете легко доказать оплаты, не выполняя повторное погашение задолженности по транспортному или имущественному налогу.

Глава 28 раздела IX Налогового кодекса РФ (сокращенно - НК РФ), а также региональные правовые акты устанавливают обязанность лиц, на которых зарегистрированы автомобили, . Где в 2019 году взять квитанцию на оплату транспортного налога и как , узнайте из этого материала.

Отличия уплаты налога у граждан и юридических лиц

Налогоплательщиками по данному государственному сбору могут быть не только граждане, но и организации. Однако процедура исчисления суммы платежа для физических и имеет существенную разницу. Эти отличия зафиксированы в п. 1 ст. 362 НК РФ , гласящей, что:

налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. А сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ.

Этим органом выступает ГИБДД.

При этом квитанция налога на транспортное средство исключительно гражданам, которые, с юридической точки зрения, являются физическими лицами. Фирмы, на которых зарегистрирован автомобиль, обязаны самостоятельно заполнять специальную декларацию.

Физические лица получают документы обычной почтой, хотя можно воспользоваться и услугами официального электронного портала ФНС РФ . Войдя в личный кабинет, человек может скачать и распечатать квитанцию оттуда. Юридические лица также имеют доступ для скачивания декларационных бланков в электронной форме, которые затем распечатываются.

Как получить квитанцию на транспортный налог для машины

Согласно п. 2 ст. 52 НК РФ:

в случае если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

По общему правилу документы об оплате ФНС высылает каждому налогоплательщику заказным письмом.


Допускается передача уведомления лично в руки автовладельцу под расписку. Также уведомление может быть направлено на электронную почту после получения согласия налогоплательщика, и документ будет считаться полученным с момента отправления электронного письма. Если ФНС РФ осуществляет отправление документов заказным письмом, то, согласно п. 4 ст. 52 НК РФ:

налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма.

Однако бывают случаи, когда платежные документы теряются. В такой ситуации есть несколько возможностей, чтобы найти квитанцию на транспортный налог:

  • отправиться со свидетельством ИНН и документом, удостоверяющим личность, в местную налоговую инспекцию, подать заявление на выдачу квитанции;
  • войти в личный кабинет на сайте «Госуслуги» , перейти на официальный сайт ФНС - nalog.ru и авторизоваться на нем при помощи учетной записи, созданной на портале «Госуслуги»;
  • зайти на сайт ФНС РФ, зарегистрироваться на нем или авторизоваться в личном кабинете и найти платежный документ там.

О последнем способе следует рассказать подробнее и обозначить все этапы получения документов электронным способом. На сайте налоговой службы действует отдельный онлайн-сервис , носящий название «Уплата налогов физических лиц» . Там можно уплатить не только сбор за автомобиль, но и за имущество, НДФЛ, а также иные госпошлины.

Терялась ли у Вас квитанция по оплате транспортного налога?

Чтобы распечатать квитанцию на оплату транспортного налога для физических лиц, для начала на сайте нужно оформить запрос на документ в личном кабинете на электронном портале ФНС РФ. Происходит это следующим образом:

  1. Заполняется Ф. И. О . обязанного к уплате сбора лица, а также его ИНН.
  2. Выбирается тип госпошлины (в нашем случае это налог на транспортное средство), в форму вносится адрес, где проживает автовладелец, указывается тип платежа (непосредственно налог, пеня, штраф или начисленные проценты), вносится сумма подлежащего уплате налога.
  3. Выбирается способ осуществления уплаты (безналичная или наличная форма).
  4. Происходит формирование самого документа.

Далее следует определиться, как именно нужно будет распечатать квитанцию на транспортный налог с сайта налоговой. Документ обычно оформляется в PDF-формате, поэтому для его чтения на компьютере потребуется программа Adobe Acrobat Reader, SumatraPDF или аналогичный им софт. Скачанный файл открывается с помощью этих программ и распечатывается на принтере.

Стоит отметить, что, согласно ст. 45 НК РФ:

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.

Однако госпошлину может оплатить и иное лицо. Для этого последнему необходимо в платежном документе отразить информацию о человеке, за которого уплачивается сбор.

Подробнее об информации, содержащейся в уведомлении и квитанции

ФНС РФ, осуществив все необходимые расчеты, в конверте отправляет уведомление об оплате госпошлины с приложенной к нему квитанцией на адрес регистрации автовладельца. Оба документа составляются по особым правилам. В уведомлении обязательно содержатся сведения о:

  • налоговом органе , направившем письмо (полное наименование государственной структуры, а также справочная информация - номера телефонов, ссылка на официальный сайт, электронная почта и т. д.);
  • налогоплательщике (Ф.И.О. налогоплательщика, информация о его местожительстве);
  • названии регионального сбора , а также необходимой к оплате сумме;
  • периоде , в который госпошлина должна быть уплачена;
  • штрафных санкциях в случае игнорирования обязанности или просроченного платежа (подробно обозначена процентная ставка пени).

Квитанция на уплату транспортного налога с физического лица содержит в себе информацию о:

  • владельце автомобиля (помимо адреса его проживания и Ф.И.О., документ содержит в себе и ИНН);
  • получателе (т.е. ФНС РФ и ее банковском счете, на который поступит оплата);
  • точном размере государственного сбора ;
  • дате , до которой обязанность должна быть выполнена;
  • прочих реквизитах (КПП, БИК, ОКТМО, КБК и т. д.).

Для тех, кто не знает, как выглядит квитанция на транспортный налог, стоит уточнить, что недавно она претерпела изменения. Теперь бланк стал оформляться в соответствии с современными требованиями - в левой верхней части документа фиксируется QR-код , с помощью которого можно упростить процедуру платежа.

Поднося код к банкомату, снабженному сканером, пользователь дает возможность аппарату считать с него всю необходимую информацию, в частности о размере платежа. Собственнику автомобиля нужно будет ввести в банкомате лишь данные ИНН. Иногда может потребоваться номер водительского удостоверения, а также паспортные данные.

Заполнение декларации по транспортному налогу для юридических лиц

Организации вне зависимости от их правовой формы не должны волноваться о получении квитанций. У них собственная процедура, заключающаяся в заполнении декларации. Бухгалтерский отдел компании сам рассчитывает размер сбора, подлежащего уплате, учитывая поправки к нормативно-правовым актам.

Декларация содержит несколько разделов:

  1. Титульный лист - все сведения о юридическом лице будут вписаны именно в него.
  2. Раздел I - информирует налоговые структуры о платежной сумме, которую собирается уплатить организация.
  3. Раздел II - указывает на порядок исчисления госпошлины.

Если компания владеет несколькими автомобилями, то не нужно заполнять отдельные декларации на каждую машину. Документ подается в одном экземпляре на все имеющиеся у юридического лица транспортные средства.


Кроме того, существуют некоторые особенности заполнения декларации:

  1. Бланк можно заполнить вручную или печатным способом.
  2. При выборе ручного способа заполнения запрещено пользоваться ручками с цветной пастой (зеленой, красной и т. д.). Документ заполняется ручками с синей, черной или фиолетовой пастой.
  3. Запрещена двусторонняя печать декларации. Каждый раздел должен быть выведен через принтер на отдельном листе. Каждый лист нужно пронумеровать.
  4. Исправлять данные, внесенные в бланк, с помощью ластика или корректора не допускается. Однако, если возникла необходимость в исправлении старой информации, эти изменения должны быть заверены заявителями путем их подписи на документе.
  5. В одну ячейку вносится один символ. Пробел также является символом.
  6. В случае, если при расчетах размера госпошлина исчисляется в рублях и копейках, последние не прописываются. Если сумма ниже 50 копеек, то она не уплачивается. Если выше - то округляется до рубля (например, если вышло 1800 руб. 60 коп., то подлежит оплате 1801 руб.).
  7. Вся информация вносится в документ заглавными печатными буквами.

Подробнее узнать о том, как правильно нужно заполнять декларацию, дабы не допустить существенных ошибок, можно в Приказе ФНС РФ от 5 декабря 2016 года № ММВ-7-21/668@ . В этом же приказе в приложении содержится и форма бланка, которую можно скачать непосредственно из правового документа.

Сроки уплаты транспортного сбора


Ст. 363 и 363.1 НК РФ , за который обязанность по уплате госпошлины за автомобиль должна быть исполнена. Нормативные предписания гласят, что сбор:

подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговые декларации представляются налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Государственный сбор за автомобили является региональным налогом, а юридические лица оплачивают его по частям в каждый квартал, а в конце периода вносят окончательную сумму. Согласно все той же ст. 363 НК РФ:

порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций устанавливаются законами субъектов РФ.

Знание сроков необходимо потому, что в случае задержки с выполнением обязанности ФНС РФ может начислить пеню. Поэтому даже если платежные документы не пришли вовремя по какой бы то ни было причине, сбор все равно должен быть внесен в надлежащий срок.

Ошибки в документах: что предпринять

Хотя большинство работ в настоящее время выполняется на компьютере, в государственных учреждениях работают обыкновенные люди, которые могут внести в вычислительные машины неверные данные. Погрешности в расчетах могут возникнуть из-за неверного указания объема двигателя или уровня его токсичности, срока эксплуатации автомобиля или периода владения им.

Неправильные вычисления могут привести к необоснованному увеличению платежной суммы. Устранить такую ошибку можно разными способами:

  1. Подать заявление в ФНС РФ, где будут четко указаны причины неточности в расчетах.
  2. Прийти в местную налоговую инспекцию и предъявить сотрудникам в доказательство своей правоты техпаспорт машины .
  3. Впоследствии работники государственной службы будут обязаны направить полученные сведения в ГИБДД, которая зафиксирует у себя новые данные, осуществит перерасчет и отправит обновленную информацию обратно в налоговую.

В банке. Для этого предусмотрены специальные формы платежных документов (извещений).

В качестве платежного документа для уплаты налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджет РФ физическим лицам рекомендуется использовать форму № ПД (налог), бланк которой утвержденый совместным письмом Минфина и Сбербанка России от 12 марта 2007 г. № ГВ-6-10/173@/07-1142.

В ряде случаев налоговые органы сами присылают налогоплательщикам - физическим лицам уже заполненные по форме квитанции вместе с уведомлением или требованием об уплате налога. Например, владельцы приватизированных квартир ежегодно получают такие письма.

Все платежные квитанции, формируемые и высылаемые налоговым органом налогоплательщикам, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, о чем будет свидетельствовать указанный в реквизите "Индекс документа" индивидуальный номер, состоящий из 13 знаков. В этом случае налогоплательщику остается заполнить только реквизиты "Плательщик (подпись)" и "Дата".

Также, в квитанции, формируемой налоговым органом, в специально отведенном месте наносится штрих-код. Данный код содержит необходимую информацию, позволяющую в дальнейшем идентифицировать плательщика и назначение платежа.

Правила заполнения формы № ПД (налог)

В форме указываются следующие показатели (см. образец заполнения).
Поле Значение
ИНН плательщика (60) Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика - физического лица ИНН в поле "ИНН" плательщика проставляются нули ("0"). В поле "Ф.И.О. плательщика" указываются:
  • для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество и в скобках сокращенное наименование категории физического лица - ИП;
  • для частных нотариусов - фамилия, имя, отчество и в скобках - нотариус;
  • для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилия, имя, отчество и в скобках - адвокат;
  • для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилия, имя, отчество и в скобках - КФХ;
  • для иных физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН получателя (61) Значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
КПП получателя (103) Значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
Получатель Наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального образования) и в скобках - наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
104 Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
105 Значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ
106 Показатель основания платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего периода
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа
ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа
РС - погашение рассроченной задолженности
ОТ - погашение отсроченой задолженности
АП - погашение задолженности по акту проверки
АР - погашение задолженности по исполнительному документу
107 Показатель налогового периода.
110 Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных НК РФ, административных штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль "0".
Статус (101) 02 - налоговый агент
09 - индивидуальный предприниматель
10 - нотариус, занимающийся частной практикой
11 - адвокат
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
13 - иное физическое лицо
14 - физическое лицо - плательщик единого социального налога и физическое лицо - плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, производящие выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ)

В поле 107 проставляется показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками ("."). Этот показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, - "число.месяц.год".
Знак Значение
Календарный день (ДД) МС - месячные платежи
KB - квартальные платежи
ПЛ - полугодовые платежи
ГД - годовые платежи
Точка "." Точка "."
Номер месяца (ММ) Для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года (от 1 до 12), для квартальных платежей - номер квартала (от 1 до 4), для полугодовых - номер полугодия (1 или 2). При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки заполняются нулями
Точка "." Точка "."
Год, за который производится уплата налога (ГГГГ) Год, за который производится уплата налога

При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки показателя налогового периода заполняются нулями. Если же законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены конкретные даты его уплаты для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.

Рассмотренная выше форма для уплаты налогов не является единственной. Так, индивидуальные предприниматели и физический лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие расчетного счета в банке, могут оплачивать налоги, используя

Простые граждане, так называемые, физические лица, часто в жизни сталкиваются с необходимостью заплатить госпошлину на смену паспорта, в суд, налог на недвижимость или штраф.

В отделениях Сбербанка они найдут бланк формы N ПД (налог) , который необходимо заполнить.

Новая форма включает несколько полей, где прописываются реквизиты плательщика и получателя, назначение платежа, суммы.

От точности заполнения зависит своевременное поступление налога или госпошлины на нужный счет.

Индивидуальные предприниматели тоже сталкиваются с заполнением этой формы при перечислении средств в налоговую инспекцию или Пенсионный фонд.

Основным нововведением является код ОКТМО и ОКАТО.

Применяется для уплаты частными лицами в организации и органы государства пошлин, штрафов и налогов. Это документ, подтверждающий оплату указанных поступлений в бюджет РФ в виде квитанции.

Форму нового бланка утвердило письмо письмом МНС и Сбербанка от 12 марта 2007 г. Наряду с этой формой можно использовать старый бланк. Он так же действителен как нововведенный.

Правила заполнения формы ПД-4сб

  1. В квитанции обязательно указывается получатель выплаты и его реквизиты . Эта информация должна располагаться в верхней половине документа. Здесь пишется:
  • название федерального казначейства , которое, согласно действующего законодательства, получит деньги
  • ИНН, КПП и неполное название органа , контролирующего поступление платежа
  • Код организации , на территории которого собираются финансовые потоки от налогообложения. Это ОКАТО – Общероссийский административно – территориальный классификатор.
  • 20-значный номер счета адресата и реквизиты его банка – наименование, идентификационный код банка, корреспондентский счет банка — получателя
  1. Назначение платежа.

Средняя часть квитанции Форма ПД-4сб состоит из двух колонок.

Указывается:

  • Конкретное назначение платежа, название налога или пошлины, за что взимаются оные . Как правильно сформулировать наименование – «за выдачу того-то», «за оформление», «за регистрацию (ИП)», «за разрешение на работу», «по делам, рассматриваемым в суде»,«за техосмотр» и т.д.

Форма ПД-4сб налог используется для внесения выплат в бюджетные органы РФ.

Для осуществления платежей в другие организации также используется Форма ПД-4сб.

При оплате штрафов ГИБДД подробно излагается информация о плательщике – его полные фамилия, имя, отчество, почтовый адрес с индексом, принадлежащий плательщику присвоенный налоговый номер (ИНН).

Лицевой счет плательщика указывается только в случае уплаты налогов, так как характеризует налогоплательщика. Сумма пишется в рублях и копейках.

Подведем итог кратко, как заполнить правильно квитанцию для уплаты в бюджетную сферу РФ:

Код бюджетной классификации содержит 20 символов, Код ОКТМО – 8-11 знаков, поле « основание платежа» может содержать краткое обозначение выплаты по первым буквам слов.

Например:

  • ЗД – добровольное погашение задолженности по налогам;
  • ТР – уплата долга по требованию ФНС;
  • ТП – платежи текущего года;
  • РС – уплата задолженности по рассрочке;
  • ОТ – выплата просроченной задолженности;
  • АП – погашение недоимок по акту проверки;
  • АР – выплата долга по исполнительному документу.
  1. В графе 107 указывается период времени, за который выплачивается налог
  2. В графе 110 – обозначается тип платежа. Это может быть ПЕ – пеня, ПЦ – проценты, 0- во всех других случаях(сборы, пошлины, взносы, налоговые недоимки, оплата услуг)
  3. Графа 101 указывает на статус плательщика:
  • 02 — налоговый агент,
  • 09 – Индивидуальный Предприниматель,
  • 10 – нотариус, имеющий частную практику,
  • 11 — адвокат, имеющий собственную адвокатскую контору,
  • 12 — руководитель фермерского или крестьянского хозяйства,
  • 13 — иное физическое лицо

Скачать образец Форма ПД-4сб (налог) онлайн

Оплатить налоги, взносы, коммунальные услуги, можно на заполненной вами квитанции в электронном виде .

Для этого существует форма квитанции на сервисах бланков, которую заполняют плательщики. На странице заполнения можно сохранить свой шаблон.

Ваши данные не сохраняются, после распечатывания заполненного бланка, его можно удалить. Ваши имя, адрес не доступны для других посетителей сайта. В электронном виде удобно заполнять квитанции для частых выплат. Не надо каждый раз вписывать длинные ряды цифр в кодах.

Обращение в банк для проведения самых различных оплат требует правильного заполнения реквизитов квитанций и знания основных момент, связанных с осуществлением перевода средств. Зачастую, приходя в банк, простым гражданам сложно сориентироваться в том, как заполнить графы платежного документа. Для облегчения процедуры введена специальная форма ПД-4СБ, позволяющая производить оплаты госпошлины при смене паспорта, судебную пошлину, имущественный налог или различные штрафы.

Данная форма предназначена на использования в Сбербанке и включает несколько полей о плательщике, получателе, назначении платежа и суммы, заполнение которых позволит платежу уйти в нужном направлении. Особенностью квитанции ПД-4СБ является ее прямое ориентирование на оплаты средств в бюджет.

Следует обратить внимание на точность указываемых реквизитов, чтобы избежать проблем с зависшим платежом и своевременно выполнить свои финансовые обязательства перед бюджетом. Помимо обычных физических лиц, данной квитанцией пользуются и частные предприниматели, когда производят перечисления в ФНС или ПФР.

Новый вид формы ПД-4СБ, утвержденный в марте 2007 года отдельным письмом МНС и СБ, пополнился новыми полями для указания кодов ОКТМО, а также . Новый документ служит для подтверждения факта оплаты по указанным реквизитам требуемой от плательщика суммы.

Допустимо использовать как измененную форму бланка, так и предыдущий вариант. ПД-4СБ, фактически, равнозначна форме оплаты налоговых отчислений.

Назначение квитанции

Новый вариант квитанции ПД-4СБ позволяет осуществлять в бюджет следующие виды платежей:

  • налоговые отчисления физических лиц;
  • сборы;
  • пени;
  • штрафы;
  • государственные пошлины.

Основанием для применения новой формы послужило письмо №ГВ-6-10/173@/07-1142, выпущенное совместно фискальным органом и СБ.

При уплате налога, в некоторых случаях возникает ситуация, когда основной бланк налоговой квитанции ПД (налог) не может быть обработан печатающим устройством в отделении банка ввиду несоответствия рабочих полей.

Платежная квитанция налогового органа, как правило, выдается налогоплательщику бесплатно в уже автоматически заполненном виде, требуя лишь внесения информации о дате платежа и подписи плательщика. Форма ПД-4СБ позволит выполнить необходимый платеж, затратив на заполнение минимальное время, достаточно лишь знать, какие поля в каком формате должны быть заполнены.


Правила заполнения формы ПД-4СБ

Одним из обязательных реквизитов любого платежного документа является информация о получателе и его банковских реквизитах перечисления. В квитанции данная информация заносится в верхней части документа: указывается точное название федерального казначейства, в адрес которого осуществляется перевод, его номер налогоплательщика, КПП, название органа, контролирующего зачисление, код организации по ОКАТО.

Следует помнить, что код по ОКАТО позволяет определить территориально-административную принадлежность организации согласно принятому на территории РФ классификатору. Данный код является кодом муниципального образования, в пределах которого аккумулируются финансовые потоки при налоговых перечислениях и сборах.

Поля с банковскими реквизитами должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

  • 20-значный номер счета в банке;
  • название банка, в котором открыт указанный расчетный счет;
  • 9-значный БИК банка;
  • 20-значный корсчет банка.

Если организация, в адрес которой идет перечисление, обслуживается напрямую в Банке России, указывать корсчет нет необходимости.

Ячейки с назначением платежа заполняются в средней части квитанции. Здесь указывают конкретное назначение денежного перечисления, название уплачиваемого налога, пошлины.

Правильная формулировка данного поля может выглядеть следующим образом:

  • «за оформление …»;
  • «за выдачу …»;
  • «за регистрацию…»;
  • «за техосмотр» и т.п.

При уплате пошлины используют формулировки «за оформление загранпаспорта», «за выдачу паспорта гражданина РФ», «за разрешение на работу» и т.д. При обращении в суд уплачивают квитанции с формулировками «по делам рассматриваемым в суде общей юрисдикции» или «..в арбитражном суде».

Если готовится оплата штрафа за нарушение ПДД, в квитанции указывают сведения о лице, совершающем платеж (полные ФИО, адрес с индексом, ).

Указывать лицевой счет требуется только в случае оплаты налогов в качестве одной из характеристик налогоплательщика. Поля с указанием суммы заполняют с обязательным указанием рублей и копеек.

Следует различать оплату по обычной квитанции и варианта ПД-4СБ (налог).

В последнем случае возможно использование при заполнении полей определенных установленных сокращений:


В качестве типа платежа можно указывать:

При определении в квитанции статуса плательщика, возможно использование следующих обозначений:

При посещении банка для совершения оплаты с помощью квитанции, необходимо обращать внимание на используемый бланк: форма ПД-4СБ (налог) подлежит заполнению только в случае оплаты в бюджет. Все остальные перечисления физлиц через Сбербанк исполняются по форме ПД-4.

Как оплатить в Сбербанке?

Совершая платежи в бюджетные организации, Сбербанк устанавливает определенные правила работы с платежными документами и их последующей обработкой.

При оплате квитанций, сумма по которым превышает 15 тысяч рублей, сотрудник банка потребует предъявления гражданского паспорта или другого документа, подтверждающего личность плательщика. Если оплата производится от имени не резидента страны, помимо иностранного паспорта банк потребует показать документ, подтверждающий регистрацию иностранца по месту пребывания.

В отношении перечислений в адрес любых организаций, включая бюджетные, банк устанавливает срок исполнения платежа — не более 3 рабочих дней. Комиссия за платеж взимается только в отношении определенных видов платежей (например, уплата штрафов).

Помимо перечисления средств в пользу бюджетной системы РФ, квитанция-извещение, используемая в отделениях Сбербанка, ПД-4 может применяться для безналичной оплаты различных услуг или товаров.

В отношении физических лиц, являющихся плательщиками в адрес юр. лиц, действуют следующие правила приема денежных средств и совершения платежей:

  • Прием средств для дальнейшего оказания услуги по перечислению производится с предоставлением сотруднику отделения заполненного бланка квитанции, в которой указаны все необходимые для зачисления и идентификации платежа реквизиты. Допускается заполнение документа печатным способом (на компьютере), или ручным способом (ручкой с синими, фиолетовыми, черными чернилами).
  • В качестве документального подтверждения факта успешного перечисления, плательщику выдается квитанция об оплате.
  • Сроки зачисления средств на счета получателей платежей зависят от условий сотрудничества с юр. лицами в рамках действующих договоров, либо регламентируются законодательством РФ.
  • Платежи от физ. лиц и организаций производятся на условиях действующих договоров, при наличии таковых. Если между плательщиком и банком не заключен договор об обслуживании, услуги банка предоставляются согласно установленным тарифам, действующим в день обращения.
  • Если в квитанции на оплату отсутствует какой-либо из обязательных реквизитов перечисления, или переданная сотруднику сумма наличности недостаточна для оплаты указанной в квитанции суммы, услуги банком не предоставляются.
  • Физическое лицо, когда-либо обращавшееся в банк за совершением перечисления, в течение трехлетнего периода вправе обратиться в отделение с запросом о предоставлении справки, подтверждающей платеж. Услуга оплачивается в соответствии с действующим в день обращения тарифом.

Обращаясь в Сбербанк для оплаты квитанции, следует заранее обеспокоиться наличием достаточной информации о реквизитах получателя, а также заполнить надлежащим образом квитанцию. Для оплаты пошлин, налогов, штрафов и т.д. рекомендуется использовать специальный утвержденный бланк ПД-4СБ.